Как найти отчетный год план

как расчитать планируемый год,% к отчетному???

света меркурьева



Ученик

(106),
на голосовании



12 лет назад

Голосование за лучший ответ

Танатофоб

Высший разум

(246108)


12 лет назад

Раздели значение параметра планируемого года на значение того же параметра отчётного года и умножь на 100%.

Похожие вопросы

Пример 5

Фактический
выпуск продукции в 2000 г., план и фактический выпуск продукции в 2001г. по
отдельным видам ткани, производимой текстильной фабрикой, составил (тыс. пог.
м) (показатели и года условные):

Виды
продукции
Фактически
2000 г.
По плану
2001 г.
Фактически
2001 г.
Ситец 2500 2600 2650
Штапель 4860 4900 4980
Бязь 500 500 530
Фланель 1200 1100 1200

Вычислите
относительные величины:

а)
планового задания;

б)
степени выполнения плана;

в)
динамики производства каждого вида ткани и представьте их в виде таблицы.

На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:

ВКонтакте
WhatsApp
Telegram

Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.

Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.

Решение

а)
Относительная величина планового задания:

Ситец: 

Штапель: 

Бязь: 

Фланель:

Итого по
фабрике:

б)
Относительная величина выполнения плана:

Ситец: 

Штапель:

Бязь:

Фланель: 

Итого по
фабрике:

в)
Относительная величина динамики:

Ситец: 

Штапель:

Бязь:

Фланель:

Итого по
фабрике:

Представим
полученные расчеты в виде таблицы:

Виды
продукции
Относительная величина планового задания, % Относительная величина выполнения плана, % Относительная величина динамики, %
Ситец 104,0 101,9 106,0
Штапель 100,8 101,6 102,5
Бязь 100,0 106,0 106,0
Фланель 91,7 109,1 100,0
Итого 100,4 102,9 103,3

Вывод к задаче

Таким
образом планом предусмотрено увеличение выпуска ситца на 4%, шпанели на 0,8%,
выпуск бязи оставить на том же уровне, и уменьшение выпуска фланели на 8,3%.

План по
выпуску ситца перевыполнен на 1,9%, шпанели на 1,6%, бязи на 6%, а фланели на
9,1%.

В 2001
году по сравнению с 2000 годом выпуск ситца увеличился на 6%, штапели на 2,5%,
бязи на 6%. Выпуск фланели остался на том же уровне.

В целом
по фабрике планом было предусмотрено увеличение выпуска продукции на 0,4%,
фактически выпуск продукции увеличился на 3,3%, а план был перевыполнен на
2,9%.

Задача 1

Планом
предусмотрено увеличение объема реализации турпутевок против прошлого года на
2,6%. Фактически снижение объема реализации составило 4,8%. Определить процент
выполнения плана по объему реализации.


Задача 2

Объем реализации
услуг гостиницей в 2006 году составил 56734 тысяч рублей. Планировалось
увеличить объем реализации на 18%. Фактически выполнение плана составило 96%.
Найти объем реализации в 2007 году.


Задача 3

Предприятие
планировало увеличить выпуск продукции в 1997 г. по сравнению с 1996 г. на 18%.
Фактический же объем продукции составил 112,3% от прошлогоднего уровня.
Определите относительный показатель реализации плана.


Задача 4

Торговое
предприятие перевыполнило собственный годовой план по товарообороту на 5%, при
этом объём товарооборота снизился на 2%. Определите относительный показатель
плана:

На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:

ВКонтакте
WhatsApp
Telegram

Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.

Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.


Задача 5

Объем
прибыли кредитной организации в III квартале текущего года
составил 425,0 млн.р. Планом на IV квартал предполагалось,
что прибыль возрастет на 8,0%. Фактически прибыль в IV квартале по сравнению с III
кварталом возросла на 12,0%.

Рассчитайте:

1)
процент выполнения плана по прибыли:

2)
абсолютное изменение прибыли в IV квартале по сравнению с III
кварталом и по сравнению с планом, а также запланированное увеличение объема
прибыли.

Покажите
взаимосвязь между относительными величинами.


Задача 6

Выпуск
продукции по плану должен был увеличится по сравнению с предыдущим годов на
35%, план недовыполнен на 20%. Определите фактическое увеличение выпуска
продукции по сравнению с предыдущим годов в разах и в %.


Задача 7

Фактический
объем экспорта производственного объединения за январь – сентябрь 2007г.
составил 43,4 млн. руб., за соответствующий период 2006г. – 38,6 млн. руб.
руководством в плановом задании определено увеличить объем экспорта на 9%.
Рассчитайте относительные величины выполнения (реализации) плана и динамики
объема экспорта.


Задача 8

Торговая
фирма планировала в 2002 г. по сравнению с 2001 г. увеличить оборот на 14,5%.
Выполнение установленного плана составило 102,7%. Определите относительный
показатель динамики оборота.


Задача 9

Предприятие
планировало увеличить выпуск продукции в 2002 г. по сравнению с 2001 г. на 18%.
Фактически же объем продукции составил 112,3 от прошлогоднего уровня.
Определите относительный показатель реализации плана.


Задача 10

План
роста объема продаж в 2011 по сравнению с 2010г. составил 3%. В
действительности сопоставимых ценах он вырос на 6% и составил 162000 млн.р.
определить объем продаж в 2010 и плановые задания на 2011г. в рублях.

На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:

ВКонтакте
WhatsApp
Telegram

Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.

Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.


Задача 11

Предприятие
планировало увеличить выпуск продукции во втором квартале по сравнению с первым
на 13 %. Фактический же объем продукции составил 110,5 % от уровня прошлого
квартала. Определите относительный показатель реализации плана.


Задача 12

Плановый
выпуск продукции на 2013 на предприятии составил 1500 тыс. руб. Фактически в
2013 году на предприятии выпущено продукции на 50 тыс. руб. меньше, чем
предусмотрено планом. По сравнению с 2012 годом выпуск продукции в 2013 году
был выше на 220 тыс. руб.

Определите
относительные величины планового задания, выполнения плана и динамики,
сформулировать выводы.


Задача 13

Плановый
прирост выпуска продукции объединением в текущем году должен был составить
6.7%. Определите степень выполнения плана объединением по производству
продукции в отчетном году, если фактический его прирост по сравнению с базисным
составил 9.2%


Задача 14

Планом предусмотрено увеличения
объема продукции предприятия против прошлого года на 2,1%. Фактически прирост
продукции против прошлого года составил 4,8%. Определить процент выполнения
плана по выпуску продукции.


Задача 15

По плану отчетного года уровень
годовой производительности труда должен возрасти против прошлого года на 3%.
План по уровню производительности труда перевыполнен на 2%. Определить
фактический уровень производительности труда, если известно, что в прошлом году
уровень производительности труда составил 170 тыс.руб.


Задача 16

Торговая
фирма планировала в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличить оборот на
8,6%. Выполнение установленного план составило 103,8%. Определите относительный
показатель динамики оборота.

На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:

ВКонтакте
WhatsApp
Telegram

Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.

Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.


Задача 17

Предприятие
планировало увеличить выпуск продукции в текущем году по сравнению с предыдущим
на 5%. Фактический же объем продукции составил 103,3% от прошлогоднего уровня.
Определите относительный показатель реализации плана.


Задача 18

Имеются
следующие данные по товарообороту магазина (тыс.руб.):

Показатели Базисный период Отчетный период
План Факт
Молоко 25118 27000 43083
Сметана 20093 21000 34532
Творог 4509 5000 8022
Итого: 49720 53000 85637

Рассчитать:

 – относительную величину планового задания,
выполнения плана и динамики отдельно по каждому виду продукции и в целом по
магазину;


показать взаимосвязь показателей;


относительную величину структуры за базисный и отчетный период фактически.

Сделать
выводы.


Задача 19

Определить
относительные величины планового задания, выполнения плана и динамики доходов
туристической организации. Выполнение плана доходов (относительные величины)
изобразить с помощью столбиковой диаграммы. Исходные данные приведены в таблице

Доходы
туристической организации за текущий год

Наименование показателя I квартал II квартал
отчет план отчет
Доходы (тыс.руб.) 250,0 275,0 280,3

Задача 20

Фактически
продали 150 т овощей, а в предыдущем периоде 250 т, при этом план реализации
был недовыполнен на 25,5%. Определить, на сколько процентов планировали
изменить объем продаж.


Задача 21

В годовом
отчете предприятия содержатся следующие данные:

Показатели Предыдущий год Отчетный год: план Отчетный год: фактически
Товарная продукция в
действующих ценах (тыс.руб.)
2800 3000 3050
Среднесписочное число
промышленно-производственного персонала (чел.)
456 460 455

Определить:

1.
Среднюю выработку на одного работающего в рублях.

2.
Относительные величины в планировании (по показателю средней выработки):


выполнения плана


планового задания


фактического изменения

3. По
результатам решения сделать выводы.

На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:

ВКонтакте
WhatsApp
Telegram

Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.

Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.


Задача 22

По
представленным в таблице 5 данным предприятий фирмы определить в целом по
фирме:

1) размер
планового задания по росту объема реализованной продукции на 2016 г.

2)
относительную величину планового задания на 2016 г.

3)
процент выполнения плана по объему реализованной продукции в 2016 г.;

4)
сделать выводы на основании расчетов.

№ предприятия входящего в
фирму
Фактический объем
реализованной продукции в 2015 г., млн.руб.
Плановое задание по росту
реализованной продукции на 2016 г., %
Фактический объем
реализованной продукции в 2016 г., млн.руб.
А 1 2 3
1 30,0 104,0 32,6
2 48,5 106,0 52,7
3 60,0 102,5 63,0

Задача 23

Выпуск
продукции на заводе в 2018 г. составил 160 млн.руб.  По плану на 2019 г. предусматривалось
выпустить продукции на 168 млн.руб., фактически же выпуск составил 171,36
млн.руб.

Вычислите
относительные величины планового задания и выполнения плана.


Задача 24

Предприятие
планировало увеличить выпуск продукции в 2018 г. по сравнению с 2017г. на
15,7%. фактический же объем продукции составил 112,3% от прошлогоднего уровня.
Определите относительный показатель реализации плана.


Задача 25

Оборот
коммерческой фирмы в 2002 году составил 23 457,5 тыс. руб. при плане на 2002
год – 24 356.2 тыс. руб. Оборот в 2001 году составил 19 674,3 тыс. руб.

Рассчитайте
относительные величины планового задания и процент выполнения плана.


Задача 26

Плановое
задание на текущий период производства продукции составило 105,5%, фактически
план перевыполнен на 5,5%. Как изменился объем произведенной продукции в
отчетном периоде по сравнению с базисным (во сколько раз и на сколько
процентов)?


Задача 27

Найти
относительный показатель динамики, плана и выполнения плана если количество
преступлений в 2018 году 123 единиц, по плану на 2018 год 115 единиц, а в 2019
году 117 единиц. Сделать вывод.


Задача 28

Имеются
данные о производстве на швейной фабрике по товарным группам (млн. руб.)

Товарные группы 2019 год 2020 год
По плану Фактически
Блуза для девочек 31 35 33
Рубашка для мальчиков 52 53 60

Определите
по товарным группам и в целом по магазину относительные величины планового
задания, выполнения плана, динамики. Объясните полученные результаты.


Задача 29

Плановым
заданием на 2012 год предусматривалось увеличение выпуска продукции по
сравнению с 2011 годом на 40%. Выполнение плана составило 95%. Определите
динамику и фактический объем производства в 2012 году, если объем произведенной
в 2011 году продукции составлял 1203,01 тыс. евро.

Экономический
анализ №1.

Ha
основе исходных данных определить
влияние экстенсивных и интенсивных
факторов (количества, структуры
ассортимента, цены и себестоимости
проданной продукции) на изменение
прибыли от продаж отчетного года по
сравнению
с предыдущим годом. Объяснить причины
увеличения или уменьшения показателя.

Исходные данные

(тыс. руб.)

Показатели

Предыдущий год

По
отчету в ценах и затратах предыдущего
года

Отчетный период

1.Выручка от
продаж в нетто-оценке

9000

9500

9900

2.Полная
себестоимость продаж

6720

7060

7100

3.Прибыль от
продаж

?

?

?

Показатели

Предыдущий год

По отчету в
ценах и затратах предыдущего года

Отчетный период

по плану

фактически

по плану

фактически

1. Выручка от
продаж в нетто-оценке

320000

400000

404764

440000

443693

2. Полная
себестоимость продаж

250080

325050

350750

373808

414375

3. Прибыль от
продаж

69920

74950

54014

66192

29318

Решение

;

– 1-я и 3-я части
формулы отражают интенсивные факторы,
а 2-я часть – экстенсивные.

План
к базисному
:

Фактический
к плану
:

Фактический к
базисному:

∆П
=
(404764/320000
*
250080
350750) +
(350750
250080) *
(320000/250080

1) +

+
(404764/320000
*
250080
350750) *
(320000/250080

1) =

15906

Экономический
анализ№2

На
основе исходных данных рассчитать
показатели рентабельности продукции
и рентабельности продаж (по плану и
фактически за отчетный год).
Дать оценку выполнения
плана. Объяснить причины его невыполнения
или перевыполнения.

Исходные данные
(млн. руб.)

Показатели

Отчетный период

Отклонение

по плану

фактически

абсолютное

темп роста, %

1.Выручка от продаж
в нетто-оценке

440

444

×

×

2.Выпущенная
продукция в ценах предприятия

440

442

×

×

3.Полная себестоимость
продаж

374

414

×

×

4.Полная себестоимость
выпущенной продукции

364

402

×

×

5.Рентабельность
выпущенной продукции

?

?

?

?

6.Рентабельность
реализованной продукции

?

?

?

?

7.Рентабельность
продаж выпущенной продукции

?

?

?

?

8.Рентабельность
продаж реализованной продукции

?

?

?

?

(млн. руб.)

Показатели

Предыдущий год

По отчету в
ценах и затратах предыдущего года

Отчетный период

по плану

фактически

по плану

фактически

1. Выручка от
продаж в нетто-оценке

320

400

405

440

444

2. Выпущенная
продукция в ценах предприятия

323

400

403

440

442

3. Полная
себестоимость продаж

250

325

351

374

414

4. Полная
себестоимость выпущенной продукции

249

323

322

364

402

Прибыль от
продаж (1-3)

70

75

54

Рентабельность
продаж

(Прибыль
/
1), руб.

0,22

0,19

0,13

Рентабельность
продукции (Прибыль
/
3), руб.

0,28

0,23

0,15

РЕШЕНИЕ

∆Rпр-ции
=
1/С1

П0/С0)
*
100 – в пунктах.

∆Rпр-ции
=
((П1/С1)
/
0/С0)
-1) *
100 – в процентах.

∆Rпродаж
=
1/РП1

П0/РП0)
*
100 – в пунктах.

∆Rпродаж
=
((П1/РП1)
/
0/РП0)

1) *
100 – в процентах

Показатели
рентабельности продукции в пунктах
:

Плановый
к базисному: ∆Rпр-ции
=
(75/325

70/250)
*
100 =

5 коп

Фактический
к плану: ∆Rпр-ции
=
(54/351

75/325)
*
100 =

8 коп

Фактический
к базисному: ∆Rпр-ции
=
(54/351

70/250)
*
100 =

13 коп

Показатели
рентабельности продукции в процентах
:

Плановый
к базисному: ∆Rпр-ции
=
((75/325)
/
(70/250)

1) *
100 =

17,58

Фактический
к плану: ∆Rпр-ции
=
((54/351)
/
(75/325)

1)
*
100 =

33,33

Фактический
к базисному: ∆Rпр-ции
=
((54/351)
/
(70/250)

1)
*
100 =

45,05

Показатели
рентабельности продаж в пунктах
:

Плановый
к базисному: ∆Rпродаж
=
(75/400

70/320)
*
100 =

3

Фактический
к плану: ∆Rпродаж
=
(54/405

75/400)
*
100 =

6

Фактический
к базисному: ∆Rпродаж
=
(54/405

70/320)
*
100
=

9

Показатели
рентабельности продаж в процентах
:

Плановый
к базисному: ∆Rпродаж
=
((75/400)
/
(70/320)

1)
*
100 =

14,29

Фактический
к плану: ∆Rпродаж
=
((54/405)
/
(75/400)

1)
*
100 =

28,89

Факт
к базисному: ∆Rпродаж
=
((54/405)
/
(70/320)

1)
*
100 =

39,05

Экономический
анализ№3

На
основе исходных данных построить схемы
взаимосвязи между показателем
затрат на рубль продукции и показателями
ее материалоемкости, зарплатоемкости,
амортизационной емкости и емкости
прочих затрат. Рассчитать названные
показатели по
плану и фактически за отчетный год. Дать
оценку
выполнения плана. Объяснить причины
его невыполнения или перевыполнения.

Исходные данные
(млн. руб.)

Показатели

Отчетный период

Абсолютное
изменение

по плану

фактически

1.Выручка от продаж
в нетто-оценке в ценах плана

440

444

×

2.Полная себестоимость
продаж –всего,

в том числе:

374

414

×

2.1.Материальные
затраты

185

205

×

2.2.Расходы на
оплату труда с отчислениями на
социальные нужды

130

149

×

2.3.Амортизация

51

51

×

2.4.Прочие затраты

8

9

×

3.Затраты на 1
рубль проданной продукции – всего,

в т. ч.:

?

?

?

3.1 Материалоемкость

?

?

?

3.2 Зарплатоемкость

?

?

?

3.3 Амортизационная
емкость

?

?

?

3.4 Емкость прочих
затрат

?

?

?

(млн. руб.)

Показатели

Предыдущий год

По отчету в
ценах и затратах предыдущего года

Отчетный период

по плану

фактически

по плану

фактически

1. Выручка от
продаж в нетто-оценке

320

400

405

440

444

2. Полная
себестоимость продаж

250

325

351

374

414

3. Материальные
затраты

125

160

175

185

205

4. Расходы на
оплату труда с отчислениями на
социальные нужды

80

110

120

130

149

5. Амортизация

40

48

48

51

51

6. Прочие затраты

5

7

8

8

9

РЕШЕНИЕ

ЗТР
=
МЁ +
ЗЁ +
АЁ +
ПрЁ

ΔЗТР
=
ΔМЁ +
ΔЗЁ +
ΔАЁ +
ΔПрЁ

В
сопоставимых ценах
:

Элементы затрат

Предыдущий
(базисный) год

Измен
Затрат на 1 руб. Бизнес-план
с базисным

Бизнес-план

Измен
Затрат на 1 руб. Отчетный
с Бизнес-планом

Отчетный год

Измен Затрат на
1 руб. Отчетный с базисным

Сумма, руб.

Зтр на 1 руб. РП,
%

Сумма, руб.

Зтр на 1 руб. РП,
%

Сумма, руб.

Зтр на 1 руб. РП,
%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

М

125

39,06

0,94

160

40,00

3,21

175

43,21

4,15

2

З на ОТ

80

25,00

2,50

110

27,50

2,13

120

29,63

4,63

3

А

40

12,50

-0,50

48

12,00

-0,15

48

11,85

-0,65

4

Прочие

5

1,56

0,19

7

1,75

0,23

8

1,98

0,41

5

Итого С/ст

250

78,13

3,13

325

81,25

5,42

351

86,67

8,54

6

РП

320

*

*

400

*

*

405

*

*

7

Прибыль

70

*

*

75

*

*

54

*

*

В
фактических ценах
:

Элементы затрат

Предыдущий
(базисный) год

Измен
Затрат на 1 руб. Бизнес-план
с базисным

Бизнес-план

Измен
Затрат на 1 руб. Отчетный
с Бизнес-планом

Отчетный год

Измен Затрат на
1 руб. Отчетный с базисным

Сумма, руб.

Зтр на 1 руб. РП,
%

Сумма, руб.

Зтр на 1 руб. РП,
%

Сумма, руб.

Зтр на 1 руб. РП,
%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

М

125

39,06

2,98

185

42,05

4,13

205

46,17

7,11

2

З на ОТ

80

25,00

4,55

130

29,55

4,01

149

33,56

8,56

3

А

40

12,50

-0,91

51

11,59

-0,10

51

11,49

-1,01

4

Прочие

5

1,56

0,26

8

1,82

0,21

9

2,03

0,46

5

Итого С/ст

250

78,13

6,88

374

85,00

8,24

414

93,24

15,12

6

РП

320

*

*

440

*

*

444

*

*

7

Прибыль

70

*

*

66

*

*

30

*

*

Экономический
анализ№4.

На
основе исходных данных рассчитать
изменение затрат на рубль продукции
фактически в отчетном году по сравнению
с бизнес-планом за счет действия
отдельных групп технико-экономических
факторов (сдвигов в структуре ассортимента,
изменения затрат на единицу продукции,
изменения цен на материальные ресурсы,
изменение методологии формирования
себестоимости, изменения продажных цен
на продукцию). Дать оценку выполнения
плана. Объяснить причины его невыполнения
или перевыполнения.
Рекомендовать мероприятия по снижению
показателя.

Исходные
данные

Показатели

Бизнес-план

Фактически
в плановых затратах, ценах и методологии
формирования себестоимости

Фактически за
отчетный период

в
плановых ценах на материальные ресурсы,
в плановой методологии формирования
себестоимости и плановых ценах на
продукцию

в
плановых ценах на продукцию и плановой
методологии формирования себестоимости

в
плановых ценах на продукцию

по отчету

А

1

2

3

4

5

6

1.Полная
себестоимость продукции, тыс. руб.

4950

4815

4790

5175

5230

5230

2.Объем
продукции в продажных ценах, тыс. руб.

7290

7125

7125

7125

7125

7360

3.Затраты на 1
рубль продукции

?

?

?

?

?

?

(тыс. руб.)

Показатели

Бизнес-план

Фактически в
плановых затратах, ценах и методологии
формирования себестоимости

Фактически за
отчетный период

в плановых ценах
на материальные ресурсы, в плановой
методологии формирования себестоимости
и плановых ценах на продукцию

в плановых ценах
на продукцию и плановой методологии
формирования себестоимости

в плановых ценах
на продукцию

по отчету

А

1

2

3

4

5

6

1. Полная
себестоимость продукции

4950

4815

4790

5175

5230

5230

2. Объем продукции
в продажных ценах

7290

7125

7125

7125

7125

7360

3. Затраты на 1
рубль

(С / РП)

0,679

0,676

0,672

0,726

0,734

0,711

РЕШЕНИЕ

  1. Структурный
    сдвиг =
    0,672
    0,679 =

    0,007

  2. За
    счет изменения нормы =
    0,726
    0,672 =
    0,054

  3. За
    счет изменения цены на элементы затрат
    =
    0,734
    0,726 =
    0,008

  4. За
    счет изменения цены на продукцию =
    0,711
    0,734 =

    0,023

  5. Фактическое
    изменение затрат на рубль продукции =
    0,711
    0,679 =
    0,032

Экономический
анализ№5.

На
основе исходных данных рассчитать
влияние отдельных групп технико-экономических
факторов (сдвигов в структуре ассортимента,
изменения себестоимости продукции,
изменения продажных цен) на отклонение
фактической рентабельности
продаж от планового значения. Дать
оценку выполнения плана.
Объяснить причины его невыполнения или
перевыполнения. Рекомендовать мероприятия
по повышению показателя.

Исходные
данные (тыс. руб.)

Показатели

Бизнес-план

Фактически за
отчетный период

в
плановых ценах и затратах на продукцию

в плановых ценах
на продукцию

по отчету

А

1

4

5

6

1.Полная себестоимость
продукции

4950

4790

5230

5230

2.Объем продукции
в продажных ценах (выручка от продаж)

7290

7125

7125

7360

3.Рентабельность
продаж

?

?

?

?

(тыс. руб.)

Показатели

Бизнес-план

Фактически в
плановых затратах, ценах и методологии
формирования себестоимости

Фактически за
отчетный период

в плановых ценах
на материальные ресурсы, в плановой
методологии формирования себестоимости
и плановых ценах на продукцию

в плановых ценах
на продукцию и плановой методологии
формирования себестоимости

в плановых ценах
на продукцию

по отчету

А

1

2

3

4

5

6

1. Полная
себестоимость продукции

4950

4815

4790

5175

5230

5230

2. Объем продукции
в продажных ценах

7290

7125

7125

7125

7125

7360

3.
Прибыль (2
1)

2340

2310

2335

1950

1895

2130

4.
Рентабельность (3 /
1)

0,473

0,480

0,487

0,377

0,362

0,407

Соседние файлы в папке экономический анализ (Госы)

  • #
  • #
  • #
  • #

    02.04.20151.6 Mб44Теория ч.1.tif

  • #

    02.04.20151.13 Mб30Теория ч.2.tif

Рассчитайте абсолютные и относительные величины планового задания для приведенных показателей за отчетный год.

Имеются следующие данные:

Отчетный год

Показатели

Фактически за базисный год

фактически

% выполнения плана

Производство

продукции, т.

695

670

103

Средняя списочная численность, чел.

80

72

98

Рассчитайте абсолютные и относительные величины планового задания для приведенных показателей за отчетный год.

Решение.

Обозначим:

y0 – фактический показатель за базисный год,

y1 – фактический показатель за отчетный год,

yпл – плановый показатель за отчетный год.

Абсолютная величина планового задания (yпл ) неизвестна, но известна относительная величина выполнения плана.

Она определяется по формуле:

clip_image002

Находим абсолютную величину планового задания:

clip_image004

Показатель: производство продукции, т.:

clip_image006

Показатель: средняя списочная численность, чел.:

clip_image008

Определяем относительную величину планового задания Кпл. зад.

clip_image010

Показатель: производство продукции, т.:

clip_image012

Показатель: средняя списочная численность, чел.:

clip_image014

Делаем выводы.

  • Плановое задание на отчетный год предусматривало снижение объема производства продукции на 6,41% относительно уровня предыдущего года, или на 44,515 т.

650,485-695=-44,515

  • Плановое задание на отчетный год предусматривало также снижение

средней списочной численности рабочих на 8,16% или на 7 человек.

73-80=-7

Если испытываете трудности в написании контрольной работы по статистике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена – от 99 рублей.

Скачивать бланки документов могут только
подписчики журнала «Главная книга».

Если вы уже подписаны на журнал, авторизуйтесь
или активируйте код доступа с карты подписчика

Если хотите оформить подписку, заполните заявку

Активация подписки

Для активации подписки — войдите на сайт или зарегистрируйтесь

Подписка на новости

Ваш email уже был зарегистрирован. Для подписки на рассылку войдите на сайт

Войти

Пользователь с таким логином и паролем уже вошел на сайт.
Осуществить новый вход?

Мое местоположение


Россия


Москва


Санкт-Петербург


Алтайский край


Амурская область


Архангельская область


Астраханская область


Белгородская область


Брянская область


Владимирская область


Волгоградская область


Вологодская область


Воронежская область


Донецкая Народная Республика


Еврейская автономная область


Забайкальский край


Запорожская область


Ивановская область


Иркутская область


Калининградская область


Калужская область


Камчатский край


Кемеровская область – Кузбасс


Кировская область


Костромская область


Краснодарский край


Красноярский край


Курганская область


Курская область


Ленинградская область


Липецкая область


Луганская Народная Республика


Магаданская область


Московская область


Мурманская область


Ненецкий автономный округ


Нижегородская область


Новгородская область


Новосибирская область


Омская область


Оренбургская область


Орловская область


Пензенская область


Пермский край


Приморский край


Псковская область


Республика Адыгея


Республика Алтай


Республика Башкортостан


Республика Бурятия


Республика Дагестан


Республика Ингушетия


Республика Кабардино-Балкария


Республика Калмыкия


Республика Карачаево-Черкессия


Республика Карелия


Республика Коми


Республика Крым


Республика Марий Эл


Республика Мордовия


Республика Саха (Якутия)


Республика Северная Осетия (Алания)


Республика Татарстан


Республика Тыва (Тува)


Республика Удмуртия


Республика Хакасия


Республика Чечня


Республика Чувашия


Ростовская область


Рязанская область


Самарская область


Саратовская область


Сахалинская область


Свердловская область


Севастополь


Смоленская область


Ставропольский край


Тамбовская область


Тверская область


Томская область


Тульская область


Тюменская область


Ульяновская область


Хабаровский край


Ханты-Мансийский автономный округ


Херсонская область


Челябинская область


Чукотский автономный округ


Ямало-Ненецкий автономный округ


Ярославская область

Задавать вопросы и отвечать на них могут только
зарегистрированные
пользователи

Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь

Сервис открыт для подписчиков или по временному доступу

Подпишитесь

на бесплатную рассылку бухгалтерских новостей

Подписаться

Добавить комментарий