Приходный кассовый ордер 1с как найти

Наличная кассаОформить поступление наличных в кассу предприятия – казалось бы, что тут сложного? Но у начинающих бухгалтеров и здесь возникают вопросы, когда дело доходит до реальных ситуаций в учете. Что писать в основании, что в приложении… и так далее.

Сегодня на уроке мы разберем самые распространенные ситуации на практике в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Чтобы не пропустить выход новых уроков – подписывайтесь на рассылку.

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

Итак, приступим :-)

Оглавление

  • Немного теории
  • Оформление ПКО в 1С
    • Оплата от покупателя
    • Розничная выручка
    • Возврат от подотчетного лица
    • Получение наличных в банке
    • Получение займа от контрагента
    • Прочий приход

Немного теории

Приходный кассовый ордер (сокращенно ПКО или приходник) является документом, при помощи которого оформляется поступление денежных средств в кассу организации.

Бланк приходника имеет унифицированную форму КО-1, которая состоит из двух частей: самого ордера и отрывной квитанции к нему.

Приходник оформляется в одном экземпляре – ордер остается у кассира для отчета, а квитанция отдаётся лицу, которое внесло деньги в кассу в подтверждение того, что деньги приняты.

Нумерация приходников начинается каждый год заново с единицы и должна быть непрерывной: 1, 2, 3…

Подписывается приходник главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это, и кассиром.

Печать ставится кассиром только на квитанции в месте, которое обозначено как <М.П. (штампа)>.

Оформление ПКО в 1С

Для оформления приходного кассового ордера в программе заходим в раздел “Банк и Касса” пункт “Кассовые документы”:

В открывшейся форме нажимаем кнопку “Поступление”:

Открылась форма нового документа:

Разберём её заполнение в различных ситуациях.

Оплата от покупателя

01.06.2016 сотрудник другой организации (ООО “Речушка”) Петрова Александра Владимировна внесла в кассу нашей организации 100 000 рублей (включая НДС в размере 18%) согласно договору №54 от 03.05.2016 за оказанные нами услуги.

Вид операции указываем “Оплата от покупателя“:

Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):

В качестве контрагента указываем ООО “Речушка”:

Сумма платежа 100 000 рублей:

Переходим к табличной части:

В ней мы указали договор для расчетов с контрагентом; статью движения денежных средств (ДДС); сумму, а также размер НДС, который в неё входит.

Спускаемся ниже к реквизитам печатной формы.

В поле “Принято от” указываем ООО “Речушка” через Петрову А.В.:

В поле “Основание” пишем Оплата по договору №54 от 03.05.2016:

Проводим документ и смотрим его печатную форму:

Розничная выручка

01.06.2016 согласно суточному отчету ККМ № 1248 Сидорчуком Александром Петровичем в кассу сдана выручка из торгового зала в размере 300 000 рублей (без НДС).

Вид операции указываем “Розничная выручка“:

Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):

В качестве склада указываем склад “Торговый зал” (тип склада “Неавтоматизированная торговая точка”):

Сумма платежа 300 000 рублей:

Переходим к табличной части:

Переходим к реквизитам печатной формы.

В поле “Принято от” указываем ФИО сотрудника, который сдал выручку:

В поле “Основание” указываем Розничная выручка (торговый зал):

В поле “Приложение” указываем Суточный отчёт № 1248:

Проводим документ и смотрим его печатную форму:

Возврат от подотчетного лица

01.06.2016 сотрудник Бочкарев Юрий Степанович вернул в кассу остаток денежных средств, выданных ему под отчет ранее, в размере 10 000 рублей.

Вид операции указываем “Возврат от подотчетного лица“:

Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):

В качестве подотчетного лица указываем Бочкарева Юрия Степановича:

Сумма платежа 10 000 рублей, статья ДДС “Возврат денежных средств подотчетником“:

Переходим к реквизитам печатной формы.

В поле “Принято от” указываем Бочкарева Юрия Степановича:

В поле “Основание” указываем Возврат остатка подотчётных сумм:

Проводим документ и смотрим печатную форму:

Получение наличных в банке

01.06.2016 сотрудницей Курицыной Ксенией Фёдоровной получены наличные денежные средства в размере 600 000 рублей из банка по чеку №34 от 01.06.2016 на выплату заработной платы сотрудникам за май 2016 года.

Что-то я устал расписывать каждое поле… :) Укажу сразу всю заполненную форму целиком:

Значения, не поместившиеся на экран можно целиком увидеть на печатной форме документа:

Получение займа от контрагента

01.06.2016 получен беспроцентный займ в кассу от учредителя Нестеренко Лидии Павловны в размере 450 000 рублей согласно договору №56 от 10.05.2016.

Заполненная форма приходного ордера будет такой:

Проводим документ и смотрим печатную форму:

Прочий приход

01.06.2016 сотрудница Ларионова Светлана Викторовна вернула в кассу излишне выплаченные денежные средства по больничному листу 542 123 634 1234 в размере 1 500 рублей.

Заполненная форма приходного ордера будет такой:

Проводим документ и смотрим печатную форму:

Мы молодцы, на этом всё ;-)

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  :roll:

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Приходный кассовый ордер в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Приходный кассовый ордер(далее ПКО) относится к кассовым документам. Вместе с расходным кассовым ордером является основанием для формирования кассовой книги предприятия.

Основные приходные операции, которые в 1С оформляются документом ПКО:

  1. средства с расчетного счета компании;

  2. оплата клиентов;

  3. возвраты от поставщиков;

  4. возмещения ущерба;

  5. погашения займов, выданных сотрудникам;

  6. возвраты неиспользованных сумм, выданных подотчет;

  7. суммы займов, полученных по договорам от юридических или физических лиц.

В примере рассмотрим зачисление в кассу предприятия денежных средств, снятых с расчетного счета в банке.

Поочередно открываем раздел Банк и касса- Кассовые документы- кнопка Поступление.

Открывается документ Приходный кассовый ордер.

В нем необходимо указать следующие данные:

  1. вид операции- в нашем примере Получение наличных в банке;

  2. сумма платежа- указываем вручную;

  3. поле “Принято от”: ФИО ответственного сотрудника, который производит снятие средств в банке.

Проводим документ.

Предварительный просмотр или печать приходника доступны по кнопке Приходный кассовый ордер (КО-1).

Кнопка ДТ-Кт покажет все проводки, которые были созданы в 1С после проведения ПКО.

Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds

– Консультация по 1С Бесплатно!

– Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

– Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Содержание:

1.    Операция «Поступление оплаты от клиента»

1.1.   Вкладка «Основное»

1.2.   Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С

1.3.   Вкладка «Печать»

2.    Операция «Прочее поступление» в 1С

             Для оформления приходного кассового ордера (ПКО) в 1С 8.3 заходим в раздел “Казначейство”, выбираем пункт “Приходные кассовые ордера”.

В зависимости от версии программы настройки меню могут немного отличаться. Но в любом случае в разделе “Кассовые документы” вам будут доступны приходные и/или расходные ордера.  

1.    Операция «Поступление оплаты от клиента»

Для отражения хозяйственной операции организации предлагается на выбор несколько видов ПКО в 1С 8.3:

В зависимости от выбранной операции форма документа будет отличаться. А также будут отличаться бухгалтерские проводки документа. Например, операция «Поступление оплаты от клиента» будет выглядеть так: 

1.1 Вкладка «Основное»

Операцию можно изменить также из формы документа. Еще нужно заполнить обязательные реквизиты «Касса» и «Плательщик». Поле «Сумма» заполнится автоматически при записи и/или проведении. Поле «В т.ч. НДС» заполняется по кнопке «Вставить». 

1.2 Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С

После заполнения вкладки «Основное», переходим на вкладку «Расшифровка платежа».

Табличную часть можно заполнить автоматически, нажав на кнопку «Подобрать по остаткам», либо вручную по кнопке «Добавить». Здесь также необходимо заполнить обязательные реквизиты (подчеркнуты красным). В основании платежа указать документ, который образовал задолженность контрагента, либо договор, если приходный кассовый ордер в 1С авансовое. Если установить переключатель в положение «Без разбиения» форма примет вид:

Данный вид формы можно использовать (включен по умолчанию), когда следует указать одно «Основание платежа», но можно использовать и табличную часть (описана выше) с одной строкой. 

1.3.Вкладка «Печать»

На последней вкладке «Печать» вручную заполняются данные для печатной формы.

Остальные виды операций очень схожи между собой, поэтому рассматривать отдельно их не будем. Некоторые из них не имеют табличной части, в некоторых вместо выбора контрагента требуется указать подотчетное лицо, банк или сотрудника.  

2.    Операция “Прочее поступление” в 1С

Операция “Прочее поступление” отражает любые другие поступления в кассу предприятия, которые не подпадают ни под одну из выделенных фирмой 1С операций. Эта операция ормирует собственные проводки. Счет учета в таком случае определяется выбранной статьей дохода.

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Дмитрий Панов.

Первичные документы для учета движения наличных денег в кассе организации – это приходный и расходный кассовые ордера. В статье рассмотрим образец заполнения и порядок заполнения выше перечисленных документов в базе 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0.

Содержание

  • 1 Как сделать приходный кассовый ордер в 1С 8.3
    • 1.1 Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3
    • 1.2 Поступление наличных из банка в 1С 8.3
  • 2 Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3
    • 2.1 Выплата заработной платы в 1С 8.3
    • 2.2 Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3
  • 3 Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы
    • 3.1 Вам будет интересно

Как сделать приходный кассовый ордер в 1С 8.3

Приходный кассовый ордер (ПКО) — это документ,  по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

Кассовые документы в интерфейсе 1С

Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

выбор вида операции в документе Поступление наличных

Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.

В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3

В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.

Далее рассмотрим заполнение табличной части документа:

  • Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
  • Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
  • Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
  • Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3

После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.

  • Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
  • Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в кассу аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
  • Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

дополнительные функции документа Поступление наличных

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

Поступление наличных из банка в 1С 8.3

При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита  (счет 51):

Поступление наличных из банка в 1С 8.3

В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.

При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.

О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.

Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.

Выплата заработной платы в 1С 8.3

При выплате зарплаты в 1С 8.3:

  • В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
  • В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
  • Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
  • При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

Выплата заработной платы в 1С 8.3

Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3

При выдаче денег в подотчет необходимо:

  • Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
  • Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
  • При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

установление лимита остатка кассы

Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:

Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на курсе по работе в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 в модуле Кассовые операции.

Поставьте вашу оценку этой статье:

Загрузка…

Дата публикации: Июн 24, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

Загрузка…

Добавить комментарий